Spezial Zollwertermittlung – die Bedeutung von Verrechnungspreisen
Verrechnungspreise zwischen steuerlicher Gewinnabgrenzung und Zollerhebung
Konzernverrechnungspreise sind für die Steuerverwaltung von Bedeutung, weil sie Einfluss auf den Gewinn von Verkäufer und Käufer und damit auf die Erhebung der Ertragsteuern haben. Für die Zollverwaltung bilden sie die Basis bei der Ermittlung des Zollwertes von eingeführten Waren. Damit sind sie die Grundlage für die Zollabgaben, die erhoben werden.
Die Zollverwaltung prüft, ob Konzernverrechnungspreise, auch Intercompany- oder Transferpreise genannt, zu niedrig sind. Dadurch könnten zu geringe Zollabgaben erhoben werden. Die Steuerverwaltung hingegen konzentriert sich auf die Prüfung, ob sie zu hoch sind. Denn mit zu hohen Verrechnungspreisen können Gewinne ins Ausland verlagert werden.
Kommt die Zollverwaltung im Rahmen von Zollprüfungen zu dem Schluss, dass die Verrechnungspreise aus ihrer Sicht zu niedrig sind, kann sie die Zollbescheide bis zu drei Jahre rückwirkend berichtigen und Einfuhrabgaben nacherheben. Gleiches gilt, wenn festgestellt wurde, dass nachträgliche Preisanpassungen nicht berücksichtigt wurden. Dagegen besteht für die Einführer unter Umständen die Möglichkeit, Erstattungen zu beantragen.
Letztlich stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob Verrechnungspreisdokumentationen für die Zollverwaltung ein ausreichender Nachweis für die Unbeeinflusstheit von Preisen im zollwertrechtlichen Sinne sind. Verrechnungspreisdokumentationen werden nämlich erstellt, um die steuerliche Angemessenheit von Preisen gegenüber der Finanzverwaltung nachzuweisen.
Ihr Nutzen
Nach Ihrem Seminarbesuch kennen Sie den Zusammenhang zwischen steuerlicher und zollwertrechtlicher Behandlung von Verrechnungspreisen. Dank Ihres neuen Wissens können Sie Verrechnungspreisvereinbarungen aus zollwertrechtlicher Sicht optimal gestalten sowie Verrechnungspreisanpassungen zollrechtlich ordnungsgemäß behandeln.
schwerpunkte
- Transferpricing aus Sicht der Zollverwaltung und der Steuerverwaltung
- Verfahrensweise der deutschen Zollverwaltung bei der Anmeldung von Verrechnungspreisen
- Verfahrensweise der deutschen Zollverwaltung bei nachträglichen Verrechnungspreisanpassungen
- Zollwertkorrekturen durch die Zollverwaltung bei unüblich hohen Gewinnen/Handelsspannen des verbundenen Käufers
- Worauf ist bei der Implementierung eines Verrechnungspreissystems aus zollwertrechtlicher Sicht zu achten?
Sie können sich hier den vorläufigen Ablaufplan für das Seminar herunterladen.
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Lehrmethoden/-material und Unterrichtszeit
- Präsentation
- Teilnehmende bringen Fallbeispiele ein
- Dozentin/Dozent bringt Fallbeispiele ein
- Arbeiten mit Gesetzestexten
Eingesetztes Lehrmaterial
- Gesetzestexte, Auszüge aus:
- UZK-VO, UZK-DelVO, UZK-DVO, UZK-TDA
- Dienstvorschriften Zoll
- EU-Verordnungen / deutsche Verordnungen
- Auszüge aus der AO, dem AStG und der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung
- Sonstige Dokumente
- Merkblätter, die von Behörden ausgegeben werden
- Literatur
- ICC-Studie Transfer Pricing and Customs Valuation
Das Seminar umfasst 6,5 Unterrichtsstunden.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Zoll, Steuern und Verrechnungspreise sowie an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und an Rechtsanwälte in diesen Bereichen.
Wichtige Hinweise
Das Seminar geht nicht auf allgemeine zollwertrechtliche Themen ein. Besuchen Sie daher außerdem das Seminar Zollwert und erfahren Sie, wie Sie den Zollwert eingeführter Waren korrekt ermitteln und dadurch Beanstandungen bei Zollprüfungen sowie die Einleitung von Bußgeld- und Strafverfahren vermeiden können.
Bringen Sie sich mit ein: Wir freuen uns über Fallbeispiele aus Ihrem Unternehmensalltag. Bitte reichen Sie Ihre Fallbeispiele bis spätestens zwei Wochen vor Seminarbeginn ein über: info@awa-seminare.de
Literaturempfehlungen
Praxishandbuch „Zollwert – Von der Theorie zur Praxis“
Stefan Vonderbank (Mendel Verlag)
Kommentar „EU-Zollrecht/Zollwert“
Müller-Eiselt/Vonderbank (C.F. Müller Verlag)
Themengebiete
- Zoll
Teilnahmegebühr
Ab€ 479,00 zzgl. 19% USt.
darin enthalten:
- umfangreiche Schulungsunterlagen
- Erfrischungsgetränke und Pausenverpflegung
- Mittagessen
- AWA Zertifikat
Bewertung
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